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莆田学院先进材料
【发布日期:2016-11-14】 【来源:】 【字体显示: 】 【阅读:次】 【关闭
  

莆田学院监察审计处能够认真贯彻执行《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国审计法实施条例》等法律、法规、规章和其他规范性文件,制定了《莆田学院基建、修缮工程项目审计和监督暂行办法》、《莆田学院校内招标工作管理和监督暂行办法》、《莆田学院有关行政负责人经济责任审计实施办法(试行)》。莆田学院内部审计机构组织机构健全,配备有财务审计与工程审计人员,学校纪委书记直接分管内部审计工作,每学年都会定期听取审计工作情况汇报,督促内部审计人员依法履行职责。莆田学院监察审计处能够结合本单位实际,积极探索构建以风险为导向、控制为主线、治理为目标、增值为目的的全过程审计模式,针对高校的实际情况,着重关口前移,大力开展财务收支审计、基建、修缮及改造项目审计、招投标及工程验收监督、合同会签、科研结题审计、离任经济责任审计等,三年来共完成各类审计项目380个,审计金额达8385万元,促进增收节支586.27万元,对经过审计的项目都下达了审计意见书或审计决定并提出合理化意见建议,均得到了被审计单位的采纳。由于内审工作开展扎实有力,不仅得到了被审单位的好评,同时也得到了上级主管部门和领导的肯定,一人在2011年被评为教育厅先进个人与莆田市优秀共产党员,多人被评为校先进个人与校优秀共产党员,在完善内控、防范风险、提高效益、严肃财经纪律和加强廉政建设等方面发挥了重要作用,取得了突出成绩。莆田学院监察审计处在取得一定成绩的同时,能够注意不断提高内部审计质量,加强风险防控,注意规避审计风险,内部审计工作从未发生重大质量事故。莆田学院监察审计处为了能够拥有一支不断胜任审计工作需要的内部审计队伍,及时了解审计的最新动态,积极按照中国内部审计准则的要求组织内部审计人员参加后续教育,三年来共参加中国内部审计协会组织的活动2人次,地方内部审计(师)协会组织的各项活动4人次,均取得了良好的效果。



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